广州仲裁委员会2011年部门决算(续2)
| 表四 公共财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||
| 部门名称:广州仲裁委员会 单位:万元 | |||||||||||||||
| 项目 | 2010年决算数 | 2011年决算数 | 2011年决算比2010年度决算 | ||||||||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 4018 | 1569 | 2448 | 5060 | 1459 | 3601 | 1042 | -110 | 1153 | ||||||
| 201 | 一般公共服务 | 3891 | 1442 | 2448 | 4866 | 1265 | 3601 | 975 | -177 | 1153 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3884 | 1435 | 2448 | 4856 | 1255 | 3601 | 972 | -180 | 1153 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 3384 | 1435 | 1948 | 4851 | 1250 | 3601 | 1467 | -185 | 1653 | |||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 500 | 500 | 0 | -500 | ||||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||||||||||
| 20112 | 人口与计划生育事务 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 3.2 | 3.2 | ||||||||
| 2011215 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 3.2 | 3.2 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 34 | 34 | 52 | 52 | 18 | 18 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 29 | 29 | 45.6 | 45.6 | 16.6 | 16.6 | ||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 29 | 29 | 45 | 45 | 16 | 16 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.18 | 0.18 | 0.6 | 0.6 | 0.42 | 0.42 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6 | 6 | 6.8 | 6.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6 | 6 | 6.8 | 6.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 86 | 86 | 136 | 136 | 50 | 50 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 86 | 86 | 136 | 136 | 50 | 50 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 33 | 33 | 39 | 39 | 6 | 6 | ||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 52 | 52 | 96 | 96 | 44 | 44 | ||||||||
| 表一 公共预算收入支出决算总表 | |||||
| 部门名称:广州仲裁委员会 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政核拨 | 1 | 3995 | 一、一般公共服务 | 30 | 3892 |
| 二 | 2 | 二 | 31 | ||
| 三 | 3 | 三 | 32 | ||
| 四 | 4 | 四 | 33 | ||
| 五 | 5 | 五 | 34 | ||
| 六 | 6 | 六 | 35 | ||
| 7 | 七 | 36 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业 | 37 | 35 | ||
| 9 | 九、医疗卫生 | 38 | 5 | ||
| 10 | 十 | 39 | |||
| 11 | 十一 | 40 | |||
| 12 | 十二 | 41 | |||
| 13 | 十三 | 42 | |||
| 14 | 十四 | 43 | |||
| 15 | 十五 | 44 | |||
| 16 | 十六 | 45 | |||
| 17 | 十七 | 46 | |||
| 18 | 十八 | 47 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 86 | ||
| 20 | 二十 | 49 | |||
| 21 | 二十一 | 50 | |||
| 22 | 二十二 | 51 | |||
| 23 | 二十三 | 52 | |||
| 24 | 53 | ||||
| 本年收入合计 | 25 | 3995 | 本年支出合计 | 54 | 4018 |
| 用事业基金弥补收支差 | 26 | 结余分配 | 55 | ||
| 上年结转和结余 | 27 | 27 | 年末结转和结余 | 56 | 4 |
| 28 | 57 | ||||
| 合计 | 29 | 4022 | 合计 | 58 | 4022 |